Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaça de jaume balmes, Gavà, Barcelona, Cataluña, España

Anuncio de Licitación

25/07/2018

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

09/08/2018

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

11/10/2018

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

25/10/2018

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

És la contractació de diferents subministres i materials ordinaris per a l'activitat general i habitual de l'Ajuntament de Gavà i l'empresa municipal PRESEC incorporant objectius d'eficiència social L'objecte contractual es divideix en els lots següents: LOT 1: Consumibles d'informàtica, (tintes, capçals, tòners... ) per Ajuntament de Gavà i empresa municipal PRESEC, SA LOT 2: Paper vinil per a plòters per a l'Ajuntament de Gavà. LOT 3: Paper eixugamans per dispensadors i material vari per a l'Ajuntament de Gavà.

Perfil del contratante

Ajuntament de Gavà

Perfil del contratante

Ajuntament de Gavà

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

37.054,00 €

Importe sin impuestos

30.623,14 €

Valor estimado del contrato

60.660,91 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

25/07/2018

Ultima actualización

25/10/2018

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

1 Año

Códigos CPV

30125120 - Tóner para fotocopiadoras

30199410 - Papel autoadhesivo

33770000 - Artículos de papel para uso sanitario e higiénico

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

-

Método de envío

-

Plazo de presentación ofertas

Hasta 09/08/2018

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Los términos de esta licitación pueden encontrarse en la página oficial de la licitación.

Usa este enlace para acceder a la página oficial de la licitación: Link

Resolución

Lote 1 - Formalizado:

Fecha adjudicación

25/10/2018

Importe

22.292,00 € - Baja (-40%)

Importe sin impuestos

18.423,14 € - Baja (-40%)

Identificador contrato

-

Fecha contrato

-

Lote 2 - Formalizado:

Adjudicado a

685 - A58707340

Fecha adjudicación

25/10/2018

Importe

7018,00 € - Baja (-81%)

Importe sin impuestos

5800,00 € - Baja (-81%)

Identificador contrato

-

Fecha contrato

-

Lote 3 - Formalizado:

Fecha adjudicación

25/10/2018

Importe

7744,00 € - Baja (-79%)

Importe sin impuestos

6400,00 € - Baja (-79%)

Identificador contrato

-

Fecha contrato

-

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Suministro de materiales de limpieza para colegios, edificios municipales e instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Dos Hermanas

Contratación del suministro de materiales destinados a los servicios de limpieza en colegios, edificios municipales e instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Dos Hermanas. El contrato contempla la adquisición de productos de limpieza e higiene sanitaria que cumplen con la normativa técnico-sanitaria vigente, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto donde las empresas interesadas pueden presentar ofertas. La adjudicación se determinará por criterio de precio.

Ayuntamiento de Dos Hermanas
Abierto·Dos hermanas·Pub. 03/06/2026
Presupuesto333.571,59 EUR
En Plazo
Fin presentación02/07/2026
Ver detalles

Suministro de fungibles para las impresoras del Ayuntamiento de Valladolid.

Suministro de fungibles para las impresoras del Ayuntamiento de Valladolid.

Ayuntamiento de Valladolid
Abierto·Valladolid·Pub. 01/04/2026
Presupuesto90.000,00 EUR
Anuncio Previo
Ver detalles

Homologación de proveedores para la adquisición de bienes y servicios corrientes disponibles en el mercado para Cetursa Sierra Nevada SA

Id licitación: CE18196HO01/24; Órgano de contratación: Cetursa Sierra Nevada, S.A. ; Importe: 18.019.820,70 €;

Cetursa Sierra Nevada, S.A.
Abierto·Güéjar sierra·Pub. 23/01/2026
Presupuesto24.026.427,60 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2027
Ver detalles

Suministro de artículos de higiene personal desechables para los distintos hospitales y centros sociosanitarios de la Unidad de Atención a la Dependencia (UADEP) del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS)

Suministro de artículos de higiene personal desechables para los distintos hospitales y centros sociosanitarios de la Unidad de Atención a la Dependencia (UADEP) del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS)

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
Abierto·La orotava·Pub. 02/10/2024
Presupuesto3.047.870,70 EUR
Anuncio Previo
Ver detalles